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安陆民政局以内审为载体加强财务管理 |
湖北省审计厅 2010-12-22 |
近日,安陆市民政局在安陆市内部审计师协会的指导下,组成工作专班,对局属各二级单位2010年度财务状况开展了内部审计工作,全面提高了民政系统财务管理水平。 此次内部审计,将重点检查各单位的财务管理制度是否健全,执行是否到位;财务收支是否严格执行“收支两条线”的规定,是否存在违规现象,资金的使用是否符合财务管理规定,原始凭证是否规范齐全,有无虚假列支;是否依法建账核算,并正确使用会计科目,会计账簿、报表是否及时整理归档;单位资产的入账、报废、变卖手续是否符合规定,核实资产账实是否相符,银行存款、现金与账面是否一致。 在内审过程中,将采取现场查账的方式,对内部审计中发现的问题当场提出整改意见,并及时指导予以纠正和完善。开展财务内部审计工作,了解各二级单位财务状况,加强对民政资金的动态监督管理,促进民政资金的合理有效使用,提高了全系统财务管理水平。 |
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